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索引号:01236931-5/2020-35515 | |
发文字号: | 发文时间:2020-09-02 |
发文机关:沁源县财政局 | 主题词:2019年;决算;公开 |
标题:沁源县赤石桥乡人民政府2019年度部门决算公开 | |
主题分类:财政 | 发布日期:2020-09-02 |
一、政府主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
沁源县赤石桥乡人民政府隶属于沁源县人民政府管理。一级预算单位。位于沁源县赤石桥乡赤石桥村。乡政府在编人员23人,其中行政编制10人,事业编制13。下设党委、政府办公室、财政所、民政服务中心、司法所、妇联、环境卫生站、经管站、林管站、核算中心、文化站、水利站、企管站、计生服务所、统计、团委、农科、综治等服务站所。
三、部门决算编报范围:沁源县赤石桥乡人民政府一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算报表
1、收入支出决算表(见附表)
2、收入决算表(见附表)
3、支出决算表(见附表)
4、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)
6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
9、部门决算公开相关信息统计表 (见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出总体情况
(一)年初结转结余428156.58元,收入总计18438603.88元,比上年增加30.71%,原因是“3.14火灾”和“8.4水灾”等导致收入增加。
(二)支出总计18770701.7元,比 上年增加31.47%,原因是机构改革人员变动,“3.14火灾”和“8.4水灾”等导致经费支出增加。包括:一般公共服务支出5776887.8元,公共安全支出24980元,科学技术支出650000元,文化旅游体育与传媒支出78944元,社会保障和就业支出1693233.76元,卫生健康支出31027.76元,节能环保支出671000元,城乡社区支出85500元,农林水支出6594550.37元,住房保障支出1943750元,灾害防治及应急管理支出1220828.01元。结转结余资金96058.76元,基本支出结转32257.37元,项目支出结转和结余63801.39元。
(三)财政拨款支出情况
2019年度财政拨款支出18770701.7元。按支出经济分类支出,其中工资福利支出为2095072.52元,商品和服务支出7652875.42元,对个人和家庭补助3526276.12元,资本性支出4146477.64元,对企业补助1350000元。
二、国有资产占有情况:年初资产合计428156.58元,其中流动资产428156.58元,年末资产合计7661634.33元,其中流动资产96058.76元,固定资产10678772.3元。现有公务用车2辆,金额为147637元。房屋面积7353.5平方米,房屋原值8493676.3元。
三、“三公经费”支出情况:无因公出国(境)费用支出;无公务接待费用支出;单位共有公务用车2辆,我们本着节约办事的原则,直至12月底,公务用车运行维护费累计支出44465元。
四、机关运行经费782324.93元,比上年减少4%,主要原因为单位经费支出更加规范,也更加注重支出的必要性。人大事务行政运行46821.95元,政府办公室行政运行717334.98元,财政事务事业运行18168元。
五、单位绩效评价工作情况及评价结果
2019年我单位实行绩效评价目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款225万元。具体是沁源县联众菇业有限公司缺口资金25万元,下半年重点工作观摩考评以奖代补资金200万元。
开展情况:已完成绩效评价。
评价结果:评价绩效良好。
六、政府采购情况
2019年赤石桥乡政府没有申报政府采购。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。