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| 索引号:01236931-5/2020-35502 | |
| 发文字号: | 发文时间:2020-09-02 |
| 发文机关:沁源县财政局 | 主题词:2019年;决算;公开 |
| 标题:沁源县人民政府招商中心2019年度部门决算公开 | |
| 主题分类:财政 | 发布日期:2020-09-02 |
1、主要职责
(1)根据国家和省、市、县有关方针、政策和招商工作要求,研究制定全县招商引资和经济联合与技术协作的政策、措施,并组织实施。
(2)负责组织实施招商引资活动,承办县政府的对外项目发布会,招商推介活动;组织参加上级政府举办的各种经贸项目对接洽谈和商品展示活动。
(3)研究我县利用外资的发展战略,利用外资的管理、统计、考核和监测工作;负责审核和报批外资项目,负责境外投资项目的审批、审查、上报和管理工作,会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。
(4)综合全县招商引资工作的进度情况,指导全县的招商业务工作,及时向县委县政府报告招商工作情况。
(5)负责对外建立友好县城前期准备及建立友好县城方面的领导出访安排和来访接待。
(6)根据行业发展,编制招商项目说明,经常对招商引资项目库进行调整和完善。定期更新对外推介的招商项目文本。
(7)协调有关部门落实招商引资优惠政策,协调招商引资项目“一条龙”审批服务工作。
(8)负责全县招商引资项目的认定和到位资金的确认工作。
(9)负责县政府招商经济顾问、委托代理人的聘任、联络、管理、服务工作。
(10)承办县政府交办的其他事项。
2、机构设置和人员情况
沁源县人民政府招商中心成立于1992年10月,属正科级事业单位,开办资金20.33万元,办公地点位于河西办公区。机关内设机构有综合办公室。2019年末,沁源县人民政府招商中心核定行政编制7名;核定领导职数 2 名,其中:正科1名(不占编),副科1名,非领导人数3人;公岗4人,实有人数9人;退休人员3人。统一社会信用代码为:12140431406580770X。
3、部门决算编报范围
沁源县人民政府招商中心一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算报表
1、收入支出决算总表(见附表)
2、收入决算表(见附表)
3、支出决算表(见附表)
4、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)
6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
9、部门决算公开相关信息统计表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、我单位2019年收入总额1977222.42元,比上年减少144827.06,降低了6.8%,因工作调动,人员减少。本年支出1920002.42元,比上年减少180792.06元,降低了8.6%,原因因工作调动,人员减少。一般公共服务支出1775283元,社会保障和就业支出68755.55元,医疗卫生与计划生育支出36367.87元,住房保障支出39596元。工资和福利支出565162.29元,商品和服务支出1353014.00元,对个人和家庭补助支出10640.00元,其他资本性支出0元。年末结转和结余57220.00元。
一般公共预算财政拨款支出,按功能科目分类:一般公共服务支出1775283元,社会保障和就业支出68755.55元,卫生健康支出36367.87元,住房保障支出39596元。
一般公共预算财政拨款支出,按部门经济分类:工资福利支出556348.42元,商品和服务支出1353014.00元,对个人和家庭的补助10640元。
2、2019年“三公”经费支出为19373元。其中:(1)2019年度无因公出国(境)人数及费用。(2)公务接待费19373元,同比上年增加了81.4%,公务接待25批次,接待人数245人,原因是来沁考察、洽谈人员和次数,业务量增大,导致费用增加。(3)2019年度我单位无公务用车购置与运行维护费。
3、2019年度机关运行经费54465元,我部门2019年发生机关运行经费财政拨款54465元,比2018年决算减少176842元,减少76.4%,原因是该年度会议减少,导致我单位该项经费支出减少。
4、2019年资产总额为94736.88元,其中,流动资产为57220元,原因是2018年我单位招商引资项目未完结,项目经费结转下年继续使用,固定资产为100870元,新增固定资产54496元(电脑、碎纸机等办公设备)。我单位从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。
5、2019年政府采购预算为54496元,实际采购金额为54496元,采购项目为碎纸机、电脑等办公设备,同比2018年26450元增加了106%,主要原因是因招商引资工作需要更新购置了电脑、打印机等办公设备。
6、2019年度预算绩效项目共有0个,无涉及一般公共预算拨款。
第四部分 名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。