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| 索引号:01236931-5/2020-35483 | |
| 发文字号: | 发文时间:2020-09-02 |
| 发文机关:沁源县财政局 | 主题词:2019年;决算;公开 |
| 标题:沁源县退役军人事务局2019年度部门决算公开 | |
| 主题分类:财政 | 发布日期:2020-09-02 |
一、本部门职责
(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规,拟订相关规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。
(五)组织协调、督查落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定,以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。
(八)负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。
(十)完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。
(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置情况
沁源县退役军人事务局是2019年3月新成立单位,属于行政单位,共有编制23人,实有人数15人. 设下列内设机构:办公室、优抚科、退役军人服务中心、思想权益保障股、军休安置股、烈士陵园。
三、编报范围
退役军人事务局下属单位:沁源县光荣院。
第二部分 2019年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表(见附表)
2、收入决算表(见附表)
3、支出决算表(见附表)
4、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)
6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
9、部门决算公开相关信息统计表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明(每一部分不得自行删减,无相关内容则须文字说明)
一、2019年度部门决算数据变动情况及原因
(一)、我部门2019年度收入11439065.08元,其中财政拨款收入11439065.08元;2019年度支出8885814.08元,其中财政拨款支出8885814.08元,年初结转和结余1973674.44元。
(二)、支出总计8885814.08元,结余4526925.44元,其中基本支出668571.13元,项目支出8217242.95元,包括
按功能科目支出分:
1、一般公共服务支出2100元,主要包括第一书记,第一工作队长经费等方面。
2、 其他一般公共服务支出支出0元
3、社会保障和就业支出8771610.6元,为本单位业务类支出。
4、卫生健康支出82146.48元为本单位医疗保险缴费。
5、住房保障支出29957元,为本单位住房公积金支出。
按部门经济科目支出分:
1、工资福利支出486470.13元,
2、商品和服务支出336264.95元,
3、对个人和家庭的补助7968699元,
4、资本性支出101380元,办公设备购置101380元,主要用于购买办公通用设备。
二、“三公”经费增减变动原因说明
我部门2019年度“三公”经费0元,其中公务出国0万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,公务接待0元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我部门为本年度新成立单位,2019年发生机关运行经费161493元,其中商品和服务支出60113元,资本性支出101,380元。
四、政府性基金收入支出情况
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、其它说明
(一)政府采购情况
2019年我部门政府采购预算10.13万元、决算总额10.13万元,其中:政府采购货物预算10.13万元、决算10.13万元、政府采购工程预算0万元、决算0万元、政府采购服务预算0万元、决算0万元。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况:我单位2019年有公务用车0辆;
2.房屋土地情况:无;
3.其他国有资产占有使用情况:无。
(三)单位绩效评价工作情况及评价结果
2019年我部门部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款301.66万元。
开展情况:已申报绩效目标,正在绩效自评价中。
评价结果:正在绩效自评价中。
第四部分 名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。