字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2020-35362 | |
发文字号: | 发文时间:2020-09-02 |
发文机关:沁源县财政局 | 主题词:2019年;决算;公开 |
标题:沁源县工业和信息化局2019年度部门决算公开 | |
主题分类:财政 | 发布日期:2020-09-02 |
一、本部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。
(二)提出全县工业高质量发展战略和政策,协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(三)制定全县工业和信息化的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(四)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。
(五)提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限,负责企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
(六)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(七)负责培育发展全县战略性新兴产业,承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作,承担药品储备管理职责,办理沁源县履行《禁止化学武器公约》有关事务。
(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。拟定并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟定全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。
(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。
(十)承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
(十一)负责全县信息化工作,统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全,协调工业领域信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。
(十二)负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。
(十三)负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。
(十四)根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监督县属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(十五)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监督企业国有资产的保值增值进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(十六)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(十七)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(十八)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(十九)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(二十)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性规章,制定有关制度;协调中央、省、外地在沁源地区国有企业改革发展中与地方相关的事宜;指导国有企业的法律顾问工作。
(二十一)贯彻执行国家和省、市有关中小企业和非公有制经济(以下统称为中小企业)的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施;指导服务中小企业;研究提出扶持全县中小企业发展的政策;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二十二)贯彻执行国家、省、市、县对中小企业的产业政策,研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业产业结构的调整,指导全县中小企业发展园区建设。
(二十三)监测分析中小企业运行态势,进行预测预警,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施。
(二十四)指导中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
(二十五)指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作,指导中小企业职称改革和职业技能鉴定工作;指导全县中小企业外事、外经、外贸工作;组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作;指导中小企业外资引进、利用工作。
(二十六)指导全县各类中小企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立;指导中小企业融资上市工作;促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场,指导中小企业的股份制改造。
(二十七)对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务,规范企业行为;研究提出中小企业技术进步的政策,指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作;建立完善中小企业技术创新支撑体系,指导中小企业创新基地建设,推动中小企业信息化工作;参与指导、管理民营科技企业,向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
(二十八)研究提出改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题;提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议,负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用,并向有关部门推荐、申报其他相关资金项目。
(二十九)配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。
(三十)对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益,鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。
(三十一)落实促进县域经济发展的具体政策和措施,研究县域经济发展中遇到的问题,推动县域经济发展。
(三十二)配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作;指导本系统各类协会、学会和社团工作。
(三十三)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三十四)拟定全县贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(三十五)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设;指导商业信用销售;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(三十六)负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(三十七)指导全县外商投资工作;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全县外商审批管理工作。
(三十八)负责我县对外援助工作;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(三十九)协助县人民政府履行口岸管理职责。
(四十)根据规定行使县城镇集体工业联合社的行政职责;研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划,指导全县联社的改革与发展,维护城镇集体企业的合法权益。
(四十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
部门决算单位构成:沁源县工业和信息化局为正科级行政单位,内设机构有综合办公室、国资监管股、民营经济股、商业贸易股。下设1个事业单位:沁源县商务综合执法大队。
人员情况:截至2019年12月31日,工信局编制人数14人(行政8人,事业6人),实有人数28人(行政11人,事业3人,公岗2人,临时12),退休人员18人。
三、部门决算编报范围
沁源县工业和信息化局一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算公开报表
1、收入支出决算表(见附表)
2、收入决算表(见附表)
3、支出决算表(见附表)
4、财政拨款收入支出决算表(见附表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)
6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
9、部门决算公开相关信息统计表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算数据变动情况及原因
我单位2019年度部门决算本年收入12153482.52元,其中:一般公共预算财政拨款收入6090185.95元,政府性基金预算财政拨款6063296.57元,较上年增加,主要原因是工作需要人员增加及政策性调资、支付破产企业或改制企业职工安置费等。
2019年度部门决算本年支出11682446.01元,较上年增加7392746.01元,主要原因是工作需要人员增加及政策性调资、支付破产企业或改制企业职工安置费等。其中:基本支出1628772.40元,项目支出10053673.61元。
2019年一般公共预算财政拨款按照功能科目分一般公共服务支出4701008.80元,社会保障和就业支出357181.14元,卫生健康51310.78元,城乡社区支5800689.29元,住房保障支出80679元,资源勘探信息等支出686991.80元,灾害防治及应急管理支出4585.20元。
2019年一般公共预算财政拨款按照经济分类支出5741756.72元,其中:工资福利支出1241101.60元,对个人和家庭的补助支出81229元,商品和服务支出2489826.25元,资本性支出1929599.87元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
我单位2019年度无“三公”经费支出。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位2019年发生机关运行经费财政拨款359041.80元,机关厉行节约,减少开支。其中:办公费79278元,印刷费25991元,邮电费8000元,差旅费27714元,租赁费10000元,,培训费220元,专用材料费11100元,劳务费47554元,其他交通费用76375元,其他商品和服务支出13769.80元;资本性支出1929599.87元。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位预算采购金额450070.82元,实际总支出450070.82元,用于购置二青会电子屏、单位办公会议电子屏及办公桌椅等。
(二)国有资产占有使用情况
资产总计计 1685850.27元,流动资产1055006.14元,非流动资产630844.13元。房屋面积882平方米,价值164317.20元,2019年度我单位根据工作需要,新增固定资产450070.82元。原因是购置二青会电子屏、单位会议是会议电子屏及办公桌椅等。
我单位无房无公务用车。
(三)单位绩效评价工作情况及评价结果
2019年我单位无绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。